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    <abstract>gare2015</abstract>
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    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</entePubblicatore>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.1010349422 del 28/04/2016 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
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      <oggetto>ACCONTO SU FATT.N.204270 DEL 28/12/2016 PER  ACQUISTO IN CONSIP N. 15 PC PER S.M.S. RINASCITA-LIVI</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.E/73 del 31/05/2016 NOLEGGIO BUS PER VISITA CRESPI D'ADDA -RINASCITA 5-5-2016</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.14 /M del 27/05/2016 - attivita' di educazione ambientale presso parco agroambientale - rinascita  classe 2 E</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.VPA16-00025 del 14/06/2016 - CORSI DI NUOTO ALUNNI INFANZIA SODERINI</oggetto>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATT.N. 284 DEL 28/5/2016 - ASSISTENZA EDUCATIVA DISABILITA' APRILE 3 ORE</oggetto>
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      <oggetto>SALDO FATT.N.718 DEL 29/12/2016 - ASSIST.EDUC.DISAB.FINANZ. ROZZANO - ORE 34,17OTT.16-- ORE 24 NOV. 2016-</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.E/74 del 31/05/2016 - NOLEGGIO BUS PER VANZAGO OASI WWF  - 26 MAGGIO 16 - VESPRI</oggetto>
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      <oggetto>FORMAZIONE PERSONALE ATA IN SEDE SU SOFTWARE AXIOS 2016- PER 20 ORE -</oggetto>
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      <oggetto>rinascita-assicurazione 216 alunni +  operatori 40 ( h non paganri n. 36) SALDO FATT.N.2016005207 DEL 28 NOV. 2016 - RELATIVO ALLA COPERTURA 2016/2017</oggetto>
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      <oggetto>RINNOVO 2017  ABBONAMENTO RIVISTE "AMMINISTRARE LA SCUOLA" E "DIRIGERE LA SCUOLA" PER AUTOAGGIORNAMENTO - CODICE CLIENTE 10849- COD. UNIVOCO UFML1X</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.E/75 del 31/05/2016 -NOLEGGIO BUS PER RIVOLTA D'ADDA PARCO DELLA PREISTORIA</oggetto>
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      <oggetto>RINASCITA -Pagamento Fattura n.2/E del 17/05/2016 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO TOSCO EMILIANO</oggetto>
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          <ragioneSociale>IL RIFUGIO DELL'AQUILA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.580 del 14/11/2016 - MANUTENZIONI ALLE LIM IN RINASCITA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LOGOS TRE MAGENTA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06742260158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOGOS TRE MAGENTA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.16 del 29/04/2016 - ACCORDATURA 3 PIANOFORTI IN RINASCITA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRIFFA &amp; FIGLI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12882660157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRIFFA &amp; FIGLI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-06</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TRACCIA 2 - Pagamento Fattura n.V3-21338 del 11/11/2016 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ALUNNI CON DISABILITA' - B.O.74- INFANZIA SODERINI- FINANZ. COMUNE DI MILANO 2016/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BORGIONE SRL  - CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE SRL  - CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>134.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>134.02</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO PER ACQUISTI N. 3 LETTORI  E  BADGE PER RILEVAZIONI PRESENZE .B.O. n.7 DEL 15/2/16</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1388.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATT.N. PA299 DEL 31.3.16- TONER E CARTUCCE PER VESPRI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03592480135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEREGOLIBRI FORNITURE SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1064.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.615 del 30/11/2016 - B.O.79-SUSSIDI DIDATTICI - RINASCITA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LOGOS TRE MAGENTA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1650.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.234 del 13/05/2016 - PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON FONDI DEL COMUNE DI MILANO</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05609260962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO SICUREZZA IL FABBRO snc</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO PER PAGAMENTO RSPP PER PROGETTO PISCINA 2016 - CONTRATTO N.34-PROT.N.104 DEL 14/1/2016</oggetto>
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          <codiceFiscale>FMILRD53C22F839M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIUME ALFREDO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FMILRD53C22F839M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIUME ALFREDO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>380.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-03</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT.N.142 DEL 18-3-2016 - MANUTENZIONE AULE PER ISTALLAZIONE LAVAGNE A MURO IN VESPRI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>06742260158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOGOS TRE MAGENTA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
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      <oggetto>Buono ord. n. 85- materiale igienico per sede Soderini</oggetto>
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          <ragioneSociale>CANDOR TECNOLOGY SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09557230969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANDOR TECNOLOGY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>423.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.P_41_2016 del 19/05/2016 - SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 2 ECOBOX PER TRATTAMENTO RIFIUTI (TONER E CARTUCCE)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01409540398</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO-RECUPERI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01409540398</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO-RECUPERI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>126.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>126.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3173 del 15/11/2016 - autoaggiornamento - rivista amministrativa annuale sett.2016/ag.2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNODID NOTIZIE DELLA SCUOLA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID NOTIZIE DELLA SCUOLA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT.N. 140 DEL 18-3-16 CONTRATTO PROT.758 DEL 19/2/16 ACQUISTO LIM PER SEDE VESPRI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06742260158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOGOS TRE MAGENTA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06742260158</codiceFiscale>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.40-E-2016 del 05/05/2016 - GIORNATA TEATRALE E VISITA SPETTACOLO - ALUNNI VESPRI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12751000154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE LABORATORIO DI FIGURA PANE E MATE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12751000154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE LABORATORIO DI FIGURA PANE E MATE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>266.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>266.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z31182F138</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fatt.n.674/E DEL 1/2/2016 - CONTRATTO ASSISTENZA  SU SOFTWARE  SERIE PLATINUM ANNO 2016 -  -IVA DIFFERITA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z331B11672</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.550/PA del 30/09/2016 - ASSISTENZA ALUNNI H - ASSISTENZA EDUCATIVA - CONTRATTO PROT.N. 3101 DEL 15/7/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10860990158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAZIO APERTO SERVIZI COOP.SOC.DI SOLIDARIETA' A.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10860990158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAZIO APERTO SERVIZI COOP.SOC.DI SOLIDARIETA' A.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5814.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5814.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3518AA11E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fatt.n. 24 del 15marzo 2'016 cartucce  TONER PER RINASCITA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10567060156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAMAC sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10567060156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAMAC sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2294.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2294.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z3617F8CE4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT.N. 1010329190 DEL 26/1/2016- RELATIVA AL PERIODO LETTURA 27/10 AL 26/01/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA Document Solutions Italia SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA Document Solutions Italia SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>317.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>317.75</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z371B7F581</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.613 del 30/11/2016 - B.O. -  SUSSIDI DIDATTICI "CARTA VINCE SASSO " PROGETTO 2016/17- COMUNE DI MILANO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06742260158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOGOS TRE MAGENTA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06742260158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOGOS TRE MAGENTA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3689.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3689.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z381AB1D48</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2016P00000434 del 30/09/2016 - FORNITURA PASTI IN SEDE VESPRI -MENSA ALUNNI DURANTE IL PROGETTO "LA SCUOLA AL CENTRO" AGOSTO/SETT.2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13226890153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILANO RISTORAZIONE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13226890153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILANO RISTORAZIONE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2049.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2049.06</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3B18DDA54</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT.N. PA 301  DEL 31/3/16- TONER E CARTUCCE SODERINI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03592480135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEREGOLIBRI FORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03592480135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEREGOLIBRI FORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>79.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>79.84</importoSommeLiquidate>
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      <cig>z3c1c7b494</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine N. 83 -materiale igienico sede Vespri</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09557230969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANDOR TECNOLOGY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09557230969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANDOR TECNOLOGY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2213.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TRACCIA 2 - B.O.n.77 DEL 10/11/2016 ACQUISTO EDITOUCH  PER ALUNNI H</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06742260158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOGOS TRE MAGENTA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06742260158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOGOS TRE MAGENTA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>991.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>770.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. E24 DEL 21/3/2016- MILANO//ANDORA PER SCUOLA NATURA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02020100968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI  VITTORIO VIOLA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02020100968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI  VITTORIO VIOLA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1329.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1329.09</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z411955DAA</cig>
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        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.PA620 del 31/05/2016 - ACQUISTO CANCELLERIA PER 3 SEDI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03592480135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEREGOLIBRI FORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03592480135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEREGOLIBRI FORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1698.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1698.23</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z421C3DCD3</cig>
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        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.82/E del 29/11/2016 - RINASCITA MANUTENZIONE RIPRODUTTORE RISOGRAPH</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>10567060156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAMAC sas</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10567060156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAMAC sas</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z46196804</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.7/PA del 18/05/2016 -materiale igienicdo per le tre sedi</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09557230969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANDOR TECNOLOGY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09557230969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANDOR TECNOLOGY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2610.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2610.03</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20164G02030 del 23/05/2016 - CORSO DI FORMAZIONE NUOVO CODICE APPALTI PUBBLICI L.50 DEL 19.4.16</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>225.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>225.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20164e24690 del 31/08/2016 - ACQUISTO TARGA IN PLEXI GLASS A COLORI  40X50 - PUBBLICITA' FESR N.223/2015CUP:J46J15000930007-</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>99.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>99.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINASCITA  Pagam. Fattura n.35/PA del 20/06/2016 - RINNOVO LICENZE D'USO SOFTWARE "SCHOOL AGREEMENT MICROSOFT</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97667590158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT  ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97667590158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT  ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1474.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1474.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.PA1100 del 31/10/2016 - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER ATTIVITA' DIDATTICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PEREGOLIBRI FORNITURE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03592480135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEREGOLIBRI FORNITURE SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1317.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1317.78</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.400/PA del 30/06/2016 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI CON DISABILITA' ORE 38 MAGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10860990158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAZIO APERTO SERVIZI COOP.SOC.DI SOLIDARIETA' A.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10860990158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAZIO APERTO SERVIZI COOP.SOC.DI SOLIDARIETA' A.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3745.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3745.44</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO B.O. 63 DEL 5-10-16- MANUTENZIONE LAVAPAVIMENTI RINASCITA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06113160482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIORENTINI O. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06113160482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIORENTINI O. SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>610.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-02</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O.n. 86 DEL 11/10/2016- SPESE FUNZ. FESR-  ACQUISTO CANCELLERIA -</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10567060156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAMAC sas</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10567060156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAMAC sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>149.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono di ordinazione N. 84 -  materiale igienico  sede Rinascita</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09557230969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANDOR TECNOLOGY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09557230969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANDOR TECNOLOGY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2347.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V3-16789 del 03/10/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE SRL  - CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE SRL  - CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3942.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3942.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z56193AD0E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.E/76 del 31/05/2016 - NOLEGGIO BUS PER VISITA MORIMONDO FRAZ. FALLAVECCHIA  DEL 5 MAGGIO 16 PLESSO VESPRI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02020100968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI  VITTORIO VIOLA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02020100968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI  VITTORIO VIOLA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5A1BF6B16</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TRACCIA 2- Pagamento Fattura n.7787 del 10/12/2016 - MATERIALE DI COMNSUMO DIDATTICO PER ALUNNI H -</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>225.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>225.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5D19A9AA6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00000281/16/2016 del 18/05/2016 - VISITA GUIDATA ACQUARIO DI GENOVA BIGLIETTI INGRESSO ALUNNI 18 MAGGIO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03789020108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCOMING  LIGURIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03789020108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCOMING  LIGURIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>266.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>266.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z66191B968</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO ANNO 2016  "AMMINISTRARE LA SCUOLA + DIRIGERE LA SCUOLA"</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-23</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT.N. 20164E12459 DEL 14 APRILE 2016- MATERIALE PER ESAMI DI LICENZA MEDIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>226.52</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.181/PA del 30/04/2016 - ASSISTENZA DISABILITA ALUNNI RESIDENTI A ROZZANO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SPAZIO APERTO SERVIZI COOP.SOC.DI SOLIDARIETA' A.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SPAZIO APERTO SERVIZI COOP.SOC.DI SOLIDARIETA' A.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1710.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1710.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT.N. 40336 del 23.2.16- PROGETTO ROBOTICA RINASCITA -MATERIALE DIDATTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>778.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.132 del 03/06/2016 - ISTALLAZIONE LETTORE RILEVAZIONE PRESENZE ATA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EASYTEAM.ORG SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07331470698</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EASYTEAM.ORG SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>850.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT.N. 8A00128762 DEL 5/2/16 TELECOM RINASCITA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA  S.p.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA  S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>181.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>181.06</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20164E33128 del 04/10/2016 - CARTA PER FOTOCOPIATRICI PER RINASCITA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>499.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-13</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.620 del 30/11/2016 - b.o.70- SUSSIDI DIDATTICI</oggetto>
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          <ragioneSociale>LOGOS TRE MAGENTA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06742260158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOGOS TRE MAGENTA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2039.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2039.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT.N. 15066493 DEL 14-12-15  NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX SEGR. DID.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04763060961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>XEROX ITALIA RENTAL SERVICES Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04763060961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>XEROX ITALIA RENTAL SERVICES Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>495.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>495.04</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6D19947CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2898 del 26/05/2016 - acquisto strumenti musicali per sede SEC. RINASCITA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>13090770150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUCKY MUSIC NETWORK</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13090770150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUCKY MUSIC NETWORK</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2060.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2060.14</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20164E20196 del 31/05/2016 TESTO NUOVO CODICE APPALTI PUBBLICI E LE IST. SCOLASTICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>69.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-13</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO NOTA ADDEBITO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "LA SCUOLA AL CENTRO" DAL</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE RINASCITA PER IL 2000</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97172650158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE RINASCITA PER IL 2000</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8217F8EBF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT.N. 8716016235 DEL 1/2/2016 - SERVIZIO POSTALE IN CONVENZION E NOV. 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>754.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>754.25</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z831A3F65F</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.302 del 30/06/2016 - APERTURA ARMADIO BLINDATO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>05609260962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO SICUREZZA IL FABBRO snc</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05609260962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO SICUREZZA IL FABBRO snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>350.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z831A72815</cig>
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        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.6820161114012895 del 30/11/2016 - CONVENZIONE CONSIP- FORNITURA E MESSA IN OPERA RETE LAN  SEDE SODERINI - CUP:J46J15000930007-</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA  S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA  S.p.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5007.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-12</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT.N. E120 DEL 18/4/2016 NOLEGGIO BUS PIETRALIGURE SCUOLA NATURA ALUNNI VESPRI DAL 11 APRILE 16 APRILE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2376.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-27</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT.N. PA300 DEL 31-3-16 - RINASCITA CARTUCCE E TONER</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT.N. V3-5804 DEL 16.03-2016 - MATERIALE DI CONSUUMO DIDATTICO  SEDE VESPRI-</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2016-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO PER B.0. n.81 DEL 23.11.16- DAL N. 1 AL N. 8 MATER.CONS.PER LABORATORI RINASCITA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BORGIONE SRL  - CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3019.65</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT.N. 2/15 DEL 21/12/2015 - RIPARAZIONE PROIETTORE SANYO DXL</oggetto>
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          <ragioneSociale>MFA   srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10052680153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MFA   srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>190.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.616/PA del 21/11/2016 - ORE 244,58 - ASSISTENZA ALUNNI CON DISABILITA MESE DI SETTEMBRE 2016 - CONTRATTO PROT 3426 DEL 12/9/2016- FINANZ. COMUNE DI MILANO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>10860990158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAZIO APERTO SERVIZI COOP.SOC.DI SOLIDARIETA' A.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>34689.74</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-11-23</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PER RINASCITA - Pagamento Fattura n.PA1101 del 31/10/2016 - TONER E CARTUCCE</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03592480135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEREGOLIBRI FORNITURE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1899.47</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.565 del 03/11/2016 - ACQUISTO N. 2 PC PER SEC. RINASCITA- STAFF.CDR</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LOGOS TRE MAGENTA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06742260158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOGOS TRE MAGENTA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>958.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>958.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT.N.101 DEL 15/2/2016- ALIMENTATORI PC LAB.INF.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06742260158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOGOS TRE MAGENTA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06742260158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOGOS TRE MAGENTA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>135.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>135.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT.2PA_del 16/2/16- MATERIALE IGIENICO - SEDE RINASCITA(987,63)- VESPRI (987,63)-</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CANDOR TECNOLOGY SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09557230969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANDOR TECNOLOGY SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1619.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-23</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fatt.n.18 del 24.4.16 acquisto software c.c.15</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MCM INFORMATICA DI MARSICO MASSIMO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>06225091211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MCM INFORMATICA DI MARSICO MASSIMO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO DI ORDINAZIONE N. 64/2016 - CANCELLERIA PER PROGETTO "LA SCUOLA AL CENTRO"</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PEREGOLIBRI FORNITURE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03592480135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEREGOLIBRI FORNITURE SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>343.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>343.39</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA41BBEA4B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 48_16 del 25/10/2016 - ACCONTO 50% SU SPESA COMPLESSIVA PER GITA SCOLASTICA CENTRO AGRESTE  CLASSI SECONDR PRIMARIA VESPRI - 27 OTTOBRE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08622620964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO AGRESTE SPORTIVO LA TORRETTA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08622620964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO AGRESTE SPORTIVO LA TORRETTA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2481.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2481.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V3-20493 del 04/11/2016 - b.o.72 materiale didattico per Soderini</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE SRL  - CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE SRL  - CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>328.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>328.85</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1PA del 25/07/2016 - igienizzazione locali piscina</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MSTGRZ57T56E155J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTANDREA GRAZIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MSTGRZ57T56E155J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTANDREA GRAZIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>399.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>399.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.390 del 08/09/2016 fornitura annuale registri e stampati</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05313670639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIMSA SUD  sas di Galdieri</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05313670639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIMSA SUD  sas di Galdieri</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>972.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>972.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20164G04255 del 24/11/2016 - FORMAZIONE PERS. SEGRE. CORSO RICOSTRUZIONI DI CARRIERA - SPAGGIARI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>285.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>285.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.VPA16-00024 del 14/06/2016 - CORSI DUI NUOTO PER ALUNNI PRIMARIA VESPRI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO -  COMITATO REGIONALE LOMBARDIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05284670584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO -  COMITATO REGIONALE LOMBARDIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24080.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24080.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.349/PA del 29/06/2016 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DI ROZZANO MAGGIO  ORE 213 -</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10860990158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAZIO APERTO SERVIZI COOP.SOC.DI SOLIDARIETA' A.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10860990158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAZIO APERTO SERVIZI COOP.SOC.DI SOLIDARIETA' A.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3834.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3834.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT.N. 19_18_1_16 CORSO DI REDAZIONE MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07331470698</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EASYTEAM.ORG SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07331470698</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EASYTEAM.ORG SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V3-16352 del 30/09/2016 - PER INFANZIA SODERINI MATERIALI DIDATTICI - PROGETTO- DIRITTO ALLO STUDIO ZONA 6 - A.S. 16/17</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE SRL  - CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE SRL  - CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1183.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1183.74</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCC188A6B7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO ORDINE N. 8 DEL 16.2.16- ISTALLAZ. E CONFIG. LETTORI BADGE N. 3 SEDI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07331470698</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EASYTEAM.ORG SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07331470698</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EASYTEAM.ORG SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT.N. PAE0037658 DEL 14 DICEMBRE 2015 - LINE3A DATI ADVANCE 2-8  DAL 15/12 AL 14/2/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB  SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA Document Solutions Italia SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB  SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2474.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2794.93</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD41BB72DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.EE/267 del 04/11/2016 - NOLEGGIO BUS PER VISITA DIDATTICA  DEL 4 NOV. 2016 -PRIMARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10710630152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI  CERVI ATTILIO  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10710630152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI  CERVI ATTILIO  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>530.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>530.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZDA1B0C10E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000013/PA del 30/09/2016 - PER RINASCITA ACQUISTO TONER KIOCERA MULTIFUNZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07680580151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY LEADER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07680580151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY LEADER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>186.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>186.80</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZDC19C307A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000044/PA del 25/05/2016 -  TONER PER KIOCERA RIPRODUZIONE PER ALUNNI VESPRI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07680580151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY LEADER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>07680580151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY LEADER SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.20164E34225 del 12/10/2016 - CARTA FOTOCOPIATRICE  PER ATTIVITA DIDATTICHE  PRIMARIA VESPRI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2016-10-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.2/70 del 09/06/2016 - ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI PER RINASCITA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DAMINELLI PIETRO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DAMINELLI PIETRO S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATT.N. 3177 DEL 21.1.16 -  CONTRATTO DI M ANUTENZIONE E CANONE ANNUALE SOFTWARE ARGO 2016 -CERT.UNICA-F24EP-EMO-BIL-XML PER AVCP -</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO  SOFTWARE s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-01-28</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
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      <oggetto>RINASCITA - Pagamento Fattura n.7/2016 del 19/10/2016 -STAMPA PER RIPRODUZIONI "PASSAPAROLA E QUADERNO DEL PERCORSO"</oggetto>
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          <codiceFiscale>08633430155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIPROVELOX SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1074.60</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATT.18 DEL 29.2.2016- RINASCITA - TONER</oggetto>
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          <codiceFiscale>10567060156</codiceFiscale>
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        <dataInizio>2016-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V3-17309 del 07/10/2016 - MATERIALE DIDATTICO VESPRI - DIRITTO ALLO STUDIO ZONA 6 - A.S. 16/17</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BORGIONE SRL  - CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE SRL  - CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>150.47</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA 108 DEL 14.4.2016 - MILANO-MUSEO CERVI  DEL 13 APRILE</oggetto>
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          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI  CERVI ATTILIO  SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>10710630152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI  CERVI ATTILIO  SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-04-22</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>540.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.PA/0000051 del 11/11/2016 - MATERIALE DI CONSUMO DIDATTICO REFERENTE LABORATORIO DI SCIENZE  PROF. CESCA M.</oggetto>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Glasschimica Laboratory S.n.c. di Montorsi Luciano e C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01777860360</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Glasschimica Laboratory S.n.c. di Montorsi Luciano e C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>169.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>169.71</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2/PA del 30/11/2016 - LA SCUOLA AL CENTRO - MAT.IGIENICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CANDOR TECNOLOGY SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09557230969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANDOR TECNOLOGY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>252.32</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-15</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATT.N. 2800004086 DEL 10-3-16- WEB FIDELITY 48 CANONI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FASTWEB  SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FASTWEB  SPA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-30</dataUltimazione>
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</legge190:pubblicazione>
